根据《成都医学院2024年内部审计工作计划》,审计处将派出审计组,于2024年10月14日起开展公务支出和公款消费专项审计(主要涵盖公务接待、公务用车、因公出国(境)、会议费、差旅费、培训费等6项经费),审计期间为2022年1月1日至2023年12月31日,必要时将延伸至其他年度或相关单位。
自本公告发布之日起,个人和单位可通过来信(电子邮件)、来电、来访等形式,实事求是的反映相关经济活动存在的问题及不足、意见及建议等。以个人名义反映的提倡签署或提供本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。
审计人员将严格遵守审计廉政纪律和保密纪律,依法实施审计,接受监督。
邮箱:cdyxysjc@126.com
电话:62739973
地址:行政楼四楼447审计科办公室
特此公告!
成都医学院审计处
2024年10月11日